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400-688-2000
根据医院业务要求,我院拟公****事务所,对我院财务状况及内部控制进行全面审计,****公司参加招标询价,现将有关事项通知如下:
一、服务范围:
1、****2022年度、2023年度、2024年度财务报表审计;
2、****内部控制评价服务。
二、****公司的资格要求:
1、具有独立承担民事责任的能力;
2、具有本次招标服务范围的经营资质,****财政厅****事务所;
3、****事务所****医疗机构的审计单位数量不得低于五家,近三年在**市辖****医疗机构的审计单位不得低于3家;
4、出具报告的签字注册会计师应现场审计,未经委托方同意,不得中途换人。
三、****公司需提供的材料:
1、提供有效的三证合一的营业执照或有效的其他法人证书等证明材料;
2、****事务所执业证书;
3、****医院的审计业绩;
4、报价格式自拟,报价表须加盖供应商公章。
四、报名时间及地点:时间:2025年4月14日——2025年4月18日正常上班时间;
地点:****文笔书香苑四楼财务科。
联系人及电话:王主任 0856-****803
五、相关要求:
1、本项目不接受联合体投标。签订合同后不超过60个工作日内出审计报告结果。拿到审计报告并收到正规发票后一个月内付款;
2、报名时提供资质材料及报名表,注明报名的项目名称,联系方式,用A4纸打印、加盖公章,否则报名无效;
3、本次招标会上至少达到三家标书方可开标。
4、提交标书前,另提供一份与标书内相同、完整的相关资质作为资质审核,资质合格后方能递交标书。
六、开标时间(递交投标文件截止时间):达到符合三家比选资质条件后暂定2025年4月21日10:00****保健院新院区四楼会议室开标。
七、医院监督部门联系方式
****行风办;
联系人:金主任;
联系电话:0856-****310
****
2025年4月14日