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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********610********2025000202
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 7901 得力/deli 7901皮面笔记本(黑)-80页-25K(本) | 得力/deli7901, | 本 | 50.00 | 9 | 450 |
2 | 得力 5625 得力/deli 5625牛皮纸档案盒(黄)(1袋=10个) | 得力/deli5625, | 个 | 20.00 | 59 | 1180 |
3 | 晨光(M G)文具125ml高粘度液体胶 办公快干耐用胶水 学生手工黏胶(软胶头涂抹均匀) AWG97003【12支装】 | 晨光/M GAWG97003, | 支 | 5.00 | 39.9 | 199.5 |
4 | 晨光(M G)文具B5/18K 160张棕色办公笔记本 会议记录皮面本 普惠型日记本商务记事本子 单本装APY1DK78 | 晨光/M GAPY1DK78, | 本 | 10.00 | 29.3 | 293 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 发改局
联系电话: ****387
传真:
地址: **市**区双水大道
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: