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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****0953
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月3日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 9864 快干** | 5 | 80.0 | 得力/deli\9864 | 验收通过 | |
2 | 得力 7093 固体胶棒 高粘度PVP固体胶水 36g/支 12支装 | 1 | 60.0 | 得力/deli\7093 | 验收通过 | |
3 | 无力 A4 封面纸 标书封面硬厚手工卡纸 | 3 | 120.0 | 无力\A4 | 验收通过 | |
4 | 晨光 ABS93097 手提拉链文件袋 | 2 | 40.0 | 晨光/M G\ABS93097 | 验收通过 | |
5 | 得力 18262-10 电源插座_8组_10米_PVC袋装(白)(只) | 1 | 99.0 | 得力/deli\18262-10 | 验收通过 | |
6 | 得力 18817 背心式垃圾袋 | 30 | 180.0 | 得力/deli\18817 | 验收通过 | |
7 | 得力 3192 会议记录本(黑)(本) | 9 | 175.5 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
8 | 得力 8554 票夹4#(混)(48只/筒) | 5 | 120.0 | 得力/deli\8554 | 验收通过 | |
9 | 得力 18282-03 多功能插座_4组+3U_3米_彩盒装(白)(只) | 1 | 69.0 | 得力/deli\18282-03 | 验收通过 | |
10 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |