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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 529********470********2025000640
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 Z7503 木尚复印纸500张/包 A4-70g-8包(白色)(包) | 得力/deliZ7503, | 箱 | 2.00 | 176 | 352 |
2 | 得力 LL202 竹纤维水杯一次性加厚杯子 228ml纸杯 50只装 | 得力/deliLL202, | 包 | 20.00 | 8.9 | 178 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 郑之勤
联系电话: 177****7570
传真:
地址: **省**市**市**路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: