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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********159********2025000402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ASGN7103 15g高粘度顺滑PVA固体胶水/胶棒 | 晨光/M GASGN7103, | 盒 | 10.00 | 12 | 120 |
2 | 得力 0012 )高强度订书钉 12#订书针 1000枚/盒 10盒装 | 得力/deli0012, | 盒 | 1.00 | 10 | 10 |
3 | 得力 BP119 A7/96张 便携笔记本子皮面本 创意型小号口袋本迷你学生小本子记事本日记单词手账本 BP119 PU/PVC笔记本 | 得力/deliBP119, | 本 | 100.00 | 5 | 500 |
4 | 得力 22235 记事本 | 得力/deli22235, | 本 | 100.00 | 3 | 300 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 赵鹏
联系电话: 156****9692
传真:
地址: **金海****小学
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: