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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****3781
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月30日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 雕牌 超效无磷加酶洗衣粉 4kg .洗衣液 8斤装 | 20 | 700.0 | 雕牌\超效无磷加酶洗衣粉 4kg | 验收通过 | |
2 | 洁柔 PR100-03 型抽纸XL号加大无香450抽 1提3包 16提/箱 | 100 | 1800.0 | 洁柔/C S\PR100-03 | 验收通过 | |
3 | 中环力安 ZHLA8544 水扫把 | 200 | 1000.0 | 中环力安\ZHLA8544 | 验收通过 | |
4 | 洛楚 LCGQJ-2111 扫灰芦苇扫把 | 200 | 4000.0 | 洛楚\LCGQJ-2111 | 验收通过 | |
5 | 得力 6058 经典办公剪刀(混)(把) | 10 | 93.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
6 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 (单位:盒) | 20 | 24.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |