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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****4281
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月27日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 惠普 K100 键盘 | 2 | 190.0 | 惠普/HP\K100 | 验收通过 | |
2 | 得力 3192 PU/PVC笔记本 | 5 | 110.0 | 得力/deli\3192 | 验收通过 | |
3 | 得力 6600ES 红 中性笔 | 5 | 5.0 | 得力/deli\6600ES 红 | 验收通过 | |
4 | 水滴石 PL2400-70G 墨粉/碳粉 | 3 | 195.0 | 水滴石/DRIPSTONE\PL2400-70G | 验收通过 | |
5 | 惠普 DVD+R 光盘 刻录盘 空白光盘 16速4.7GB 桶装50片 | 4 | 476.0 | 惠普/HP\DVD+R | 验收通过 | |
6 | 水滴石 LT2441 粉盒 | 1 | 187.0 | 水滴石/Dropstone\LT2441 | 验收通过 | |
7 | 水滴石 LD2441 硒鼓 | 1 | 187.0 | 水滴石/Dropstone\LD2441 | 验收通过 | |
8 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |