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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********731********2025000602
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 优智风 1012 24/6通用型订书钉 镀镍防锈订书针 | 优智风1012, | 盒 | 100.00 | 11.6 | 1160 |
2 | 晨光(M G)快干**(透明圆)印油印章用盖章 AYZ97512A 1个装 | 晨光/M GAYZ97512A, | 个 | 50.00 | 5.88 | 294 |
3 | 晨光(M G)A4纽扣袋 白色斜纹按扣袋 办公文件袋 档案袋 资料袋 收纳袋 ADM94517 颜色随机[【12个装 】 | 晨光/M GADM94517, | 个 | 200.00 | 19 | 3800 |
4 | 晨光/M G AWG97003 125ml高粘度液体胶水【12支/盒】 | 晨光/M GAWG97003, | 盒 | 10.00 | 42 | 420 |
5 | 优智风 8874 快干清洁印油40ml/瓶红色 | 优智风8874, | 瓶 | 50.00 | 5.4 | 270 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 刘前碧
联系电话: 150****8005
传真:
地址: **路73号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: