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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 522********380********2025001008
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 71540 修正液/修正带/修正贴 | 得力/deli71540, | 支 | 1.00 | 3.5 | 3.5 |
2 | 三星 MU-PC1T0T 移动硬盘 | 三星/SamsungMU-PC1T0T, | 块 | 2.00 | 360 | 720 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 林正琴
联系电话: 151****7360
传真:
地址: 市府路1号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: