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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2206
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年3月26日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 得力 LQ110 一次性手套 | 5 | 30.0 | 得力/deli\LQ110 | 验收通过 | |
2 | 南亚 保鲜膜45cm*300m 保鲜膜/保鲜袋 | 2 | 90.0 | 南亚\保鲜膜45cm*300m | 验收通过 | |
3 | 白木 A4 打印/复印纸 | 4 | 740.0 | 白木\A4 | 验收通过 | |
4 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |