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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********932********2025000402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 0373 订书机 | 得力/deli0373, | 件 | 6.00 | 30 | 180 |
2 | 得力 0018 别针/回形针/大头针 | 得力/deli0018, | 盒 | 20.00 | 3 | 60 |
3 | 得力 0012 订书钉 | 得力/deli0012, | 盒 | 20.00 | 2 | 40 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 邹海龙
联系电话: 187****5200
传真: /
地址: ****旅游局
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: