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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 520********166********2025001003
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 贵鑫 84消毒液500g 30瓶/箱 清洁液 学校 单位 办公室 户外 公共场环境杀菌 | 贵鑫84消毒液500g, | 箱 | 5.00 | 65 | 325 |
2 | 得力 9863ES 快干** 红色/蓝色 透明圆形财务印泥 办公盖章用具 12个/包 | 得力/deli9863ES, | 盒 | 10.00 | 6 | 60 |
3 | 亚信 058 印泥盒 ** 8号手指 | 亚信058, | 盒 | 10.00 | 2 | 20 |
4 | 百利文 B0045 18丝 A4透明纽扣式文件袋 资料袋 试卷袋 档案袋 收纳袋 防水袋 | 百利文B0045, | 个 | 400.00 | 1 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 曾祥华
联系电话: 159****4832
传真:
地址: ****社区肖家沟外滩国际旁
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
附件信息: